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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1135825
Contract reference
INFOTEP-2026-01637
Contract description:
“Adquisición de Materiales para Curso FCC Técnico en Desabolladura de Vehículos del Taller de Desabolladura y Pintura de la Dirección Regional Metropolitana”
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20 days ago
(20/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/11/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INFOTEP-DAF-CD-2026-1104
Request Title
“Adquisición de Materiales para Curso FCC Técnico en Desabolladura de Vehículos del Taller de Desabolladura y Pintura de la Dirección Regional Metropolitana”
Description
“Adquisición de Materiales para Curso FCC Técnico en Desabolladura de Vehículos del Taller de Desabolladura y Pintura de la Dirección Regional Metropolitana”
Business Operation
Dirección Regional Metropolitana
Reply Reference
CASA ARMES - INFOTEP-DAF-CD-2026-1104 “Adquisición
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
52,811.35 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20 days ago
(20/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/11/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén Herrera Metropolitana, Calle # 5, Carretera Duarte Vieja
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2363469 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
44,755.38
0.00
8,055.97
0.00
79,100.00
52,811.35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
27111909 - Espátulas - BI
(...)
27111909 - Espátulas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
ESPATULA PLASTICA DE 4"
20
UD
80
35.68
713.60
0.00
18
128.45
0.00
1,600.00
842.05
9
46182001 - Máscaras o acc
(...)
46182001 - Máscaras o accesorios - BIEN COMÚN
2.3.9.9.04
MASCARILLA DESECHABLE
80
UD
30
4.96
396.80
0.00
18
71.42
0.00
2,400.00
468.22
13
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
TOALLA DE MICRO-FIBRA
20
UD
60
31.23
624.60
0.00
18
112.43
0.00
1,200.00
737.03
16
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
THINNER TODO USO
8
GAL
525
533.18
4,265.44
0.00
18
767.78
0.00
4,200.00
5,033.22
18
23171511 - Herramientas d
(...)
23171511 - Herramientas de soldadura
2.3.6.3.04
CHISPERO
8
UD
200
145.76
1,166.08
0.00
18
209.89
0.00
1,600.00
1,375.97
20
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.6.4.06
LIJA PARA FERRE #80
200
UD
45
48.77
9,754.00
0.00
18
1,755.72
0.00
9,000.00
11,509.72
21
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.6.4.06
LIJA PARA AGUA #120
200
UD
45
15.97
3,194.00
0.00
18
574.92
0.00
9,000.00
3,768.92
22
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.6.4.06
LIJA PARA AGUA #150
200
UD
45
15.97
3,194.00
0.00
18
574.92
0.00
9,000.00
3,768.92
23
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.6.4.06
LIJA PARA AGUA #180
200
UD
45
15.97
3,194.00
0.00
18
574.92
0.00
9,000.00
3,768.92
24
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.6.4.06
LIJA PARA AGUA #220
200
UD
45
15.97
3,194.00
0.00
18
574.92
0.00
9,000.00
3,768.92
25
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.6.4.06
LIJA PARA AGUA # 320
200
UD
45
15.97
3,194.00
0.00
18
574.92
0.00
9,000.00
3,768.92
35
30102004 - Lámina de acer
(...)
30102004 - Lámina de acero
2.3.6.3.06
TOLA NEGRA DE 1/22" 4' X 8'
3
UD
1,700
1,532.72
4,598.16
0.00
18
827.67
0.00
5,100.00
5,425.83
37
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
REMOVEDOR DE PINTURA
5
GAL
1,800
1,453.34
7,266.70
0.00
18
1,308.01
0.00
9,000.00
8,574.71
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File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/8/2026_12_44 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,304.00
DOP
Budget Appropriation Value
3,304.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.1.01
3,304.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO FINAL
3,304.00
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2.3.2.1.01
1
3,304.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER FL&M INFOTEP-DAF-CD-2026-1104.pdf