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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1135460 
Contract referenceHMJS-2026-00031 
Contract description:Adquisición de útiles y materiales de limpieza para garantizar la higiene y el mantenimiento de las instalaciones del hospital. 
Goods 
Contract Start:
21 days ago (20/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMJS-DAF-CD-2026-0023 
MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA 
Adquisición de materiales de limpieza para garantizar la higiene y desinfección de las áreas del Hospital. 
ALMACEN 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO_EXT 
GoodsDominicana 
271,540.78 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21 days ago (20/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ FABIAN MATOS #13 TAMAYO 82000 ENRIQUILLO DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2363444 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
230,119.300.000.0041,421.48267,825.00271,540.78
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01detergente en polvo10UD2,2451,90019,000.000.000.00183,420.0022,450.0022,420.00
    
2
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01CLORO80UD125144.4411,555.200.000.00182,079.9410,000.0013,635.14
    
3
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES DE OLOR290UD250211.1161,221.900.000.001811,019.9472,500.0072,241.84
    
4
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01TRAPEROS HUMEDOS12UD4053404,080.000.000.0018734.404,860.004,814.40
    
5
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01BOLSAS DE BASURA NO.3060UD1,5551,316.6779,000.200.000.001814,220.0493,300.0093,220.24
    
6
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE PROTECCION M24UD1901603,840.000.000.0018691.204,560.004,531.20
    
7
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01SUAVIZANTE DE ROPA6UD6755703,420.000.000.0018615.604,050.004,035.60
    
8
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01vainilla blanca12UD6005006,000.000.000.00181,080.007,200.007,080.00
    
9
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01toalla micro fibra60PAQ71714,260.000.000.0018766.804,260.005,026.80
    
10
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04ambientadores12UD4153504,200.000.000.0018756.004,980.004,956.00
    
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01papel higienico45FT274563028,350.000.000.00185,103.0033,525.0033,453.00
    
12
51241225 - Preparaciones (...)
2.3.4.1.01alcanfor4CAJ1,5351,2985,192.000.000.0018934.566,140.006,126.56
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Presupuesto Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados) Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
HOSPITAL JULIA SANTANA
271,540.78 DOP
271,540.78 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0133,453.00  DOP----View
2.2.5.3.044,956.00  DOP----View
2.3.9.1.01227,005.22  DOP----View
2.3.4.1.016,126.56  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  unico pago271,540.78  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202611271,540.78  DOP