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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1132263
Contract reference
HMDAG-2026-00183
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL INTRAVENOSO Y ARTERIAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/08/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/11/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HMDAG-DAF-CD-2026-0135
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIAL INTRAVENOSO Y ARTERIAL
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIAL INTRAVENOSO Y ARTERIAL
Business Operation
farmacia
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE MATERIAL INTRAVENOSO Y ARTERIAL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
44,380 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/08/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/11/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2357815 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
44,380.00
0.00
0.00
0.00
68,400.00
44,380.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42142604 - Jeringas de pu
(...)
42142604 - Jeringas de punta de catéter para uso médico - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CORTO # 22
500
UD
60
38
19,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
19,000.00
2
42142604 - Jeringas de pu
(...)
42142604 - Jeringas de punta de catéter para uso médico - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CORTO # 24
500
UD
60
38
19,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
19,000.00
3
42221609 - Sets de admini
(...)
42221609 - Sets de administración de tubos intravenosos o arteriales - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
BAJANTE DE SUERO CON CONTROL DE FLUJO
100
UD
70
55
5,500.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
5,500.00
4
42221603 - Tubos de exten
(...)
42221603 - Tubos de extensión arteriales o intravenosos
2.3.9.3.01
TUBO ENDOTRAQUIAL DESCARTABLE
10
UD
50
34
340.00
0.00
0.00
0.00
500.00
340.00
10
42291613 - Escalpelos o b
(...)
42291613 - Escalpelos o bisturí - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
SONDA ALIMENTICIA NASOGASTRICA (LEVIN) # 6.0 FR
60
UD
15
9
540.00
0.00
0.00
0.00
900.00
540.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/8/2026_6_23 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA 0135.pdf
ORDEN DE COMPRA 0135.pdf
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CUOTA 0135.pdf
CUOTA 0135.pdf
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ADJUDICACION 0135.pdf
ADJUDICACION 0135.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,065.60
DOP
Budget Appropriation Value
14,065.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
14,065.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2026
transferencia
14,065.60
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CD-2026-0135
135
14,065.60
DOP
Aprobado
CUOTA 0135.pdf