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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1132791 
Contract referenceMONTEDEPIEDAD-2026-00064 
Contract description:“Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.” 
Goods 
Contract Start:
30 days ago (13/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2026-0052 
“Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.” 
“Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.” 
Departamento Administrativo y Financiero 
COT. MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2026-0052 
GoodsDominicana 
12,714.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30 days ago (13/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Mercedes # 105, Zona Colonial 10210 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2357118 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
10,775.000.001,939.500.006,725.0012,714.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
14
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES N0. 5 50/1 P/CAFE DE PAPEL30PAQ60601,800.000.0018324.000.001,800.002,124.00
    
15
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES N07 50/1 DE PAPEL30PAQ60952,850.000.0018513.000.001,800.003,363.00
    
21
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE20UD2525500.000.001890.000.00500.00590.00
    
24
15121806 - Aceites penetr(...)
2.3.7.1.05PENETRANTE W 40 13 OZ15UD1753755,625.000.00181,012.500.002,625.006,637.50
 
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Operation
Own resources
19,200.96 DOP
19,200.96 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0112,732.20  DOP----View
2.3.9.1.014,515.86  DOP----View
2.3.7.2.031,952.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  “Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.”19,200.96  DOPNoviembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20262026-0052119,200.96  DOP