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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1131939 
Contract referenceHDRB-2026-00092 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS PLÁSTICOS DESECHABLES PARA DESPENSA 
Goods 
Contract Start:
29 days ago (12/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
9 days ago (31/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HDRB-DAF-CD-2026-0090 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS PLÁSTICOS DESECHABLES PARA DESPENSA  
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS PLÁSTICOS DESECHABLES PARA DESPENSA  
DESPENSA 
Supermercado Mamá Lola, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
9,400.01 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
29 days ago (12/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
9 days ago (31/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
: Pról. 27 de Febrero C/ Juan Sánchez Ramírez. 43000 DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2356645 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
7,966.100.001,433.910.009,400.009,400.01
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE 55 GLS ROJAS 4PAQ950805.083,220.340.0018579.660.003,800.003,800.00
    
2
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAVISANTE 2GAL465394.07788.140.0018141.870.00930.00930.01
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE1GAL350296.61296.610.001853.390.00350.00350.00
    
4
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01CLORO1GAL140118.64118.640.001821.360.00140.00140.00
    
5
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES #7 OZ50UD4235.591,779.660.0018320.340.002,100.002,100.00
    
6
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLASTICA80UD2622.031,762.710.0018317.290.002,080.002,080.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
9,400.01 DOP
9,400.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.014,180.00  DOP----View
2.3.9.1.015,220.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS PLÁSTICOS DESECHABLES9,400.01  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026120269,400.00  DOP