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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1137135
Contract reference
CECCOM-2026-00028
Contract description:
Solicitud de servicio de reparacion de camionetas
Type of Contract
Services
Contract Start:
25 days ago
(24/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11 days left
(30/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CECCOM-DAF-CM-2026-0011
Request Title
Solicitud de servicio de reparacion de camionetas
Description
Servicio de reparacion de camionetas
Business Operation
Dirección de Transportación
Reply Reference
Solicitud de servicio de reparacion de camionetas_
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
455,117.74 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25 days ago
(24/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11 days left
(30/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE D NO. 11 VALDESIA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Solicitud de servicio de reparación de tres camionetas asignadas a la flotilla vehicular del CECCOM.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2356927 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
385,693.00
0.00
69,424.74
0.00
405,000.00
455,117.74
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Reparacion de camioneta chevrolet Colorado 2017, chasis MMM148FK1HH635033:F-025. 2-Rotula cremayera 2-terminal de guia 1-reparacion de tren 1-reparacion de cremayera 4-bushing catre UF 4-bushing catre LOW 1-Kit de cremayera 1-Bieletas 1-Juego de bandas delanteras 1-juego de bandas traseras 2-Piña delantera
1
UD
75,000
65,985
65,985.00
0.00
18
11,877.30
0.00
75,000.00
77,862.30
2
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Reparacion de camioneta Nissan Frontier año 2017:Chasis 3N6CD33B3ZK364805, F-030 2-Rotula cremayera 2-Terminal de guia 2-Bola esferica UP 2-Bola esferica LOW 2-Reparacin de tren 1-Reparacion de cremayera 4-bushing catre UF 4-bushing catre LOW 1-Kit de cremayera 1-Reparacion de cremayera 2-Amortiguador delantero 2-Amortiguador trasero 1-Bieletas 1-Juego de bandas delanteras 1-Juego de bandas traseras 2-piña delantera 1-Disco de clochet 1-plato friccion 1-Ractificacion de volanta 1-Reparacion de
1
UD
170,000
159,854
159,854.00
0.00
18
28,773.72
0.00
170,000.00
188,627.72
3
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Reparacion de camioneta Chevrolet Colorado año 2017, chasis MMM148FK1HH640295:F-035. 2-Rotula de cremayera 2-Terminal de guia 2-Reparacion de tren 1-Reparacion de cremayera 4-Bushing catre UP 4-Bushing catre LOW 1-Kit de cremayera 1-Bieletas 1-Juego de bandas delanteras 1-Juego de bandas traseras 2-Piña delantera 1-Direfencial completo chevrolet 2-Bushing barra estabilizadora
1
UD
160,000
159,854
159,854.00
0.00
18
28,773.72
0.00
160,000.00
188,627.72
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_11/8/2026_4_07 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
455,117.74
DOP
Budget Appropriation Value
500,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
455,117.74
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Transferencia
455,117.74
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
7040-1
1
500,000.00
DOP
Aprobado
Certicado 7040-1.pdf