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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1132974
Contract reference
ERD-2026-00229
Contract description:
ADQUISICIÓN DE RÓTULOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30 days ago
(14/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ERD-DAF-CD-2026-0107
Request Title
ADQUISICIÓN DE RÓTULOS.
Description
ADQUISICIÓN DE RÓTULOS.
Business Operation
Director de Ingeniería
Reply Reference
Oferta externa_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
105,315 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30 days ago
(14/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
para ser utilizados en las nuevas instalaciones del Batallón de Transportación, ERD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2357036 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
89,250.00
0.00
16,065.00
0.00
105,315.00
105,315.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
ROTULOS (VARIOS) PIEZAS ACRÍLICO TRANSPARENTE 3MM, TAMAÑO 12" X 4" IMPRESAS A FULL COLOR EN VINIL ADHESIVO EN TÉCNICA ESPEJO, INSTALADOS EN PARED CON DOS (2) BOTONES DISTANCIADORES CROMADOS.
17
UD
2,655
2,250
38,250.00
0.00
18
6,885.00
0.00
45,135.00
45,135.00
2
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
ROTULOS CORGANTES TAMAÑO 48" X 16" (TALLER DE ELECTRICIDAD, TALLER DE PINTURA, ÁREA DE LAVADO VEHÍCULOS, HANGAR PARA CAMIONETAS, HANGAR PARA CAMIONES, HANGAR TALLER DE VEHÍCULOS) IMPRESOS FULL COLOR EN VINIL ADHESIVO, CON PROTECCIÓN CLEAR ANTIRADIACIÓN SOLAR PROLONGAR COLORES, SUJETADOS EN VIGA H CON CADENAS METÁLICAS EN MATERIAL ANTIRCORROSIVO Y TORNILLOS AUTOENROCABLES.
6
UD
10,030
8,500
51,000.00
0.00
18
9,180.00
0.00
60,180.00
60,180.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/8/2026_2_49 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
105,315.00
DOP
Budget Appropriation Value
105,315.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
105,315.00
DOP
105,315.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE RÓTULOS.
105,315.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1786460810882LITPj
1
105,315.00
DOP
Aprobado
Link