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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1131417 
Contract referenceHFMP-2026-00621 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA POR UN MES PARA USO DEL HOSPITAL 
Goods 
Contract Start:
11/08/2026 11:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/08/2026 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HFMP-DAF-CD-2026-0398 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA POR UN MES PARA USO DEL HOSPITAL 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA POR UN MES PARA USO DEL HOSPITAL 
ALMACEN DE SUMINISTRO 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA POR UN MES PARA U 
GoodsDominicana 
164,785.82 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/08/2026 11:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/08/2026 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2357035 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
139,649.000.000.0025,136.82139,649.00164,785.82
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO AL 10%279GAL14714741,013.000.000.00187,382.3441,013.0048,395.34
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO AL 5%275GAL929225,300.000.000.00184,554.0025,300.0029,854.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01ADITIVO272GAL13113135,632.000.000.00186,413.7635,632.0042,045.76
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA 114GAL14814816,872.000.000.00183,036.9616,872.0019,908.96
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON DE MANO129GAL969612,384.000.000.00182,229.1212,384.0014,613.12
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01ACE (SACO)6UD1,4081,4088,448.000.000.00181,520.648,448.009,968.64
 
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Investment
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164,785.82 DOP
164,785.82 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01164,785.82  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA164,785.82  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201912025164,785.82  DOP