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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1144088
Contract reference
HOSP RAMON DE LARA-2026-00629
Contract description:
Adquisición de artículos ferreteros.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
4 days ago
(08/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16 days left
(30/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0467
Request Title
Adquisición de artículos ferreteros.
Description
Adquisición de artículos ferreteros.
Business Operation
Sección de Mantenimiento
Reply Reference
Adquisición de artículos ferreteros._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
231,846.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
4 days ago
(08/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16 days left
(30/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Base Aerea San Isidro HMDRL DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2356520 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
196,480.00
0.00
35,366.40
0.00
231,846.40
231,846.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
Galones de pintura blanco trafico
10
GAL
3,304
2,800
28,000.00
0.00
18
5,040.00
0.00
33,040.00
33,040.00
2
31211704 - Sellantes - BI
(...)
31211704 - Sellantes - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
T-Inpermeabilizante goma liquida aluminio
15
UD
4,366
3,700
55,500.00
0.00
18
9,990.00
0.00
65,490.00
65,490.00
3
30171514 - Cerradores de
(...)
30171514 - Cerradores de puertas - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
Cerradura de puño tubular
30
UD
1,534
1,300
39,000.00
0.00
18
7,020.00
0.00
46,020.00
46,020.00
4
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero - BIEN COMÚN
2.3.6.2.02
Fregadero doble 33 x 22
10
UD
8,729.64
7,398
73,980.00
0.00
18
13,316.40
0.00
87,296.40
87,296.40
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/8/2026_2_43 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
231,846.40
DOP
Budget Appropriation Value
231,846.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
46,020.00
DOP
46,020.00
DOP
View
2.3.6.2.02
87,296.40
DOP
87,296.40
DOP
View
2.3.7.2.06
98,530.00
DOP
98,530.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
231,846.40
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1786470319832eMMxp
1
231,846.40
DOP
Aprobado
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