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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1131932 
Contract referenceHPIC-2026-00258 
Contract description:AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
12/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29 days left (12/10/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HPIC-DAF-CM-2026-0058 
AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Almacen de insumos  
presentaremos nuestra oferta conforme a los requer 
GoodsDominicana 
416,299.28 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/08/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29 days left (12/10/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2356608 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
352,796.000.0063,503.280.00410,658.00416,299.28
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FALDOS PAPEL JUMBO PARA DISPENSADORES DE PAPEL DE BAÑO30UD900621,860.000.0018334.800.0027,000.002,194.80
    
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO300GAL11013039,000.000.00187,020.000.0033,000.0046,020.00
    
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01DESINFECTANTES320GAL19516552,800.000.00189,504.000.0062,400.0062,304.00
    
9
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO3,216UD242683,616.000.001815,050.880.0077,184.0098,666.88
    
10
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO268GAL26818048,240.000.00188,683.200.0071,824.0056,923.20
    
14
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE LIMPIEZA100UD71959,500.000.00181,710.000.007,100.0011,210.00
    
15
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA700PAQ14012587,500.000.001815,750.000.0098,000.00103,250.00
    
17
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01FRAGANCIA PARA AMBIENTADORES AUTOMATICO DE PARED35UD65056019,600.000.00183,528.000.0022,750.0023,128.00
    
22
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO PARA PISCINA12GAL95089010,680.000.00181,922.400.0011,400.0012,602.40
 
Contract Document Template

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Budget Settings

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Operation
Transfers
416,299.28 DOP
416,299.28 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01204,111.68  DOP----View
2.3.9.1.01212,187.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago 1138,766.42  DOPSeptiembre2026
2  pago 2138,766.42  DOPOctubre2026
3  pago 2138,766.44  DOPNoviembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026002581416,299.28  DOP