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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1135120 
Contract referenceMIDE-2026-00286 
Contract description:Mantenimiento de equipo de Sonografía R5. 
Services 
Contract Start:
19/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDE-DAF-CD-2026-0090 
Mantenimiento de equipo de Sonografía R5. 
Mantenimiento de equipo de Sonografía R5. 
Dirección General Cuerpo Medico y Sanidad Militar de las FF.AA. 
Oficclin Comercial, SRL ._EXT 
ServicesDominicana 
234,348 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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Para ser realizado al equipo de Sonografía R5, Perteneciente al Cuerpo Medico y Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2356050 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
198,600.000.0035,748.000.00234,348.00234,348.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02Mantenimiento de equipo de Sonografía R5:  Limpieza interna  Limpieza externa  Limpieza de trabal  Desfragmente de Disco  Limpieza de la data de pacientes.  Reparación de impresora.1UD234,348198,600198,600.000.001835,748.000.00234,348.00234,348.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
234,348.00 DOP
234,348.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.02234,348.00  DOP
234,348.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago unico por transferencia234,348.00  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1786386706349Ix02E1234,348.00  DOPLink