Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1130342 
Contract referenceHPMRM-2026-00035 
Contract description:Compra de suministros y materiales de odontología requirentes por el departamento 
Goods 
Contract Start:
07/08/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11 days left (30/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HPMRM-DAF-CD-2026-0012 
MATERIALES DE ODONTOLOGIA 3er T. 
Artículos y Materiales de odontología, requirente por el departamento 
ODONTOLOGIA  
Hospital Provincial Matias Ramon Mella 
GoodsDominicana 
55,807.62 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/08/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle presidente Enrique, No.1, esq Santa Ana 63000 CIBAO NOROESTE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2355437 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
47,476.040.008,331.580.0081,073.7555,807.62
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
22101803 - Elevador de bo(...)
2.6.4.7.01ELEVADOR WINTER 14L1UD512.49381.73381.730.001868.710.00512.49450.44
    
7
22101803 - Elevador de bo(...)
2.6.4.7.01ELEVADOR WINTER 14R1UD512.49381.73381.730.001868.710.00512.49450.44
    
14
42151909 - Pastas o kits (...)
2.3.4.1.01FLOUR EN GEL 2UD895.14702.321,404.640.0018252.840.001,790.281,657.48
    
19
42132203 - Guantes de exa(...)
2.3.9.3.01GUANTES NITRILO SMALL 100CAJ496.6728628,600.000.00185,148.000.0049,667.0033,748.00
    
20
42132203 - Guantes de exa(...)
2.3.9.3.01GUANTES NITRILO MEDIUM 50CAJ495.8428614,300.000.00182,574.000.0024,792.0016,874.00
    
33
42151681 - Sets o accesor(...)
2.3.9.3.01ANESTESIA AL 3%1CAJ1,808.691,189.51,189.500.000.000.001,808.691,189.50
    
34
42142502 - Agujas para an(...)
2.3.9.3.01AGUJA CORTA 2CAJ497.7304.61609.220.0018109.660.00995.40718.88
    
35
42142502 - Agujas para an(...)
2.3.9.3.01AGUJA LARGA 2CAJ497.7304.61609.220.0018109.660.00995.40718.88
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
73,519.40 DOP
73,519.40 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.3.2.012,500.00  DOP----View
2.3.9.3.0158,884.52  DOP----View
2.6.4.7.011,039.98  DOP----View
2.3.7.2.034,900.00  DOP----View
2.3.6.3.04569.94  DOP----View
2.3.4.1.011,474.99  DOP----View
2.3.1.3.021,050.00  DOP----View
2.6.3.1.013,099.97  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Saldo a pagar factura del departamento de odontologia73,519.40  DOPSeptiembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026HPMRM-DAF-CD-2026-0012173,519.40  DOP