Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1134294 
Contract referenceACADEMIA AEREA-2026-00022 
Contract description:Adquisición de productos para mantenimiento de piscina. 
Goods 
Contract Start:
17/08/2026 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/08/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ACADEMIA AEREA-DAF-CD-2026-0017 
Adquisición de productos para mantenimiento de piscina. 
Adquisición de productos para mantenimiento de piscina. 
Academia Aérea, "GBPFAFM",FARD 
Adquisición de productos para mantenimiento de pis 
GoodsDominicana 
112,040.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/08/2026 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/08/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Para se utilizados en el mantenimiento de la piscina de esta Academia Aérea, FARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2351119 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
94,949.240.0017,090.860.0094,949.24112,040.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47101608 - Floculantes
2.3.7.2.07clarificante 32 onz.3UD3,559.323,559.3210,677.960.00181,922.030.0010,677.9612,599.99
    
1
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01Acido muriático16GAL949.16949.1615,186.560.00182,733.580.0015,186.5617,920.14
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro granulado al 90% de 110 lbs1UD22,881.3622,881.3622,881.360.00184,118.640.0022,881.3627,000.00
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Tanque de pastillas multifuncional 250/12UD21,186.4421,186.4442,372.880.00187,627.120.0042,372.8850,000.00
    
1
47101608 - Floculantes
2.3.7.2.07Flusconosol purapool. 4GAL957.62957.623,830.480.0018689.490.003,830.484,519.97
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
112,040.10 DOP
112,040.10 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0717,119.96  DOP----View
2.3.9.1.0117,920.14  DOP----View
2.3.7.2.9977,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de productos para mantenimiento de piscina.112,040.10  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20262026.0203.04.0003.4181112,040.10  DOP