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5. Contract Document
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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1136418
Contract reference
INAFOCAM-2026-00190
Contract description:
Adquisición de neumáticos para uso de flotilla vehicular institución”
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22 days ago
(21/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INAFOCAM-DAF-CD-2026-0062
Request Title
Adquisición de neumáticos para uso de flotilla vehicular institución”
Description
Adquisición de neumáticos para uso de flotilla vehicular institución”
Business Operation
División de Transportación
Reply Reference
Rhimax Multiservices, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
254,514.93 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22 days ago
(21/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Aclaración: Se identificó un error involuntario durante la digitación de la información en el Sistema Electrónico de Compras Públicas (SECP). En el ítem 2 se registró neumáticos 255/55R18; sin embargo
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2348185 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
215,690.63
0.00
38,824.30
0.00
255,400.00
254,514.93
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos 245/70R16 M+S
4
UD
14,000
11,855.59
47,422.35
0.00
18
8,536.02
0.00
56,000.00
55,958.37
2
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos 255/55R18 M+S
8
UD
7,600
6,377.25
51,018.00
0.00
18
9,183.24
0.00
60,800.00
60,201.24
3
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos 265/60R18 A/T
4
UD
8,700
7,352.56
29,410.24
0.00
18
5,293.84
0.00
34,800.00
34,704.08
4
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos 700/16 LT
6
UD
11,500
9,738.3
58,429.80
0.00
18
10,517.36
0.00
69,000.00
68,947.16
5
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos 265/ 60R18 M+S
4
UD
8,700
7,352.56
29,410.24
0.00
18
5,293.84
0.00
34,800.00
34,704.08
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de compras CD-0062.pdf
Orden de compras CD-0062.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
254,514.93
DOP
Budget Appropriation Value
254,514.93
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
254,514.93
DOP
254,514.93
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
254,514.93
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1786035002817Gkgvb
1
254,514.93
DOP
Aprobado
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