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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.230340
Contract reference
ONAPI-2018-00128
Contract description:
Compra de artículos de oficina y escritorio segundo trimestre 2018
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/05/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/06/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ONAPI-DAF-CM-2018-0014
Request Title
Compra de artículos de oficina y escritorio segundo trimestre 2018
Description
Compra de artículos de oficina y escritorio segundo trimestre 2018
Business Operation
Almacen
Reply Reference
GA-201805-024_CP002
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
15,795.48 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Contract Start Date
28/05/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/06/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
30 days
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Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.469708 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
13,386.00
0.00
2,409.48
0.00
7,975.00
15,795.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.2.01
Papel Termico 3 1/8, cono azul
175
UD
35
35
6,125.00
0.00
18
1,102.50
0.00
6,125.00
7,227.50
26
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcador azul
50
UD
10
11.02
551.00
0.00
18
99.18
0.00
500.00
650.18
28
43191605 - Cables para au
(...)
43191605 - Cables para auriculares de teléfonos
2.3.9.8.01
Cordon de 3 pies, para auricular de telefono
30
UD
25
125
3,750.00
0.00
18
675.00
0.00
750.00
4,425.00
29
43191605 - Cables para au
(...)
43191605 - Cables para auriculares de teléfonos
2.3.9.8.01
Cordon de 6 pies, para auricular de telefono
20
UD
30
148
2,960.00
0.00
18
532.80
0.00
600.00
3,492.80
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
COMPROMISO GRUPO ASTRO.PDF
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/05/2018_02_08 p.m..Pdf
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Budget Setting
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