Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1123540 
Contract referenceETED-2026-01119 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS 
Goods 
Contract Start:
28/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/01/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ETED-DAF-CD-2026-0423 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS 
GERENCIA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS_EXT 
GoodsDominicana 
258,508.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
28/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/01/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MEDIANTE LA COMUNICACIÓN DE ÁREA DMI-GMS-304-2026 Y SOLICITUD SAP 10017944.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2340958 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
219,075.000.0039,433.500.00258,510.50258,508.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121303 - Cajas eléctric(...)
2.3.9.6.01BREAKER 15 AMP. GRUESO THQL-1115 GE50UD59050025,000.000.00184,500.000.0029,500.0029,500.00
    
2
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER 20 AMP. GRUESO THQL-1120 GE50UD59050025,000.000.00184,500.000.0029,500.0029,500.00
    
3
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE DE GOMA 10/3 (4.0/3)2,000UD63.1953.55107,100.000.001819,278.000.00126,380.00126,378.00
    
4
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01TAPE DE VINIL 3M SUPER 33T150UD442.537556,250.000.001810,125.000.0066,375.0066,375.00
    
5
31231313 - Tubería de plá(...)
2.3.9.8.02TUBO ELÉCTRICO SDR DE 26 DE 3/4 X 1950UD135.11114.55,725.000.00181,030.500.006,755.506,755.50
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
258,508.50 DOP
258,510.50 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01251,753.00  DOP----View
2.3.9.8.026,755.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS258,508.50  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202660000059132026258,510.50  DOP