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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1135428
Contract reference
MMUJER-2026-00111
Contract description:
Servicios de suministro e instalación de laminado de protección solar para ventanas y puertas de cristal para el Ministerio de Mujer y sus dependencias, dirigido a mipymes.
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/08/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/07/2027 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2026-0064
Request Title
Servicios de suministro e instalación de laminado de protección solar para ventanas y puertas de cristal para el Ministerio de Mujer y sus dependencias, dirigido a mipymes.
Description
Servicios de suministro e instalación de laminado de protección solar para ventanas y puertas de cristal para el Ministerio de Mujer y sus dependencias, dirigido a mipymes.
Business Operation
Departamento Servicios Generales
Reply Reference
Oferta económica MMUJER-DAF-CD-2026-0064_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
257,417 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/08/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/07/2027 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Oficina de la Dirección Administrativa del Ministerio de la Mujer, Av. México esq. 30 de Marzo, Bloque D, Segundo Piso, frente al Palacio Presidencial, Santo Domingo, Rep. Dom. y el centros de promoción de salud integral de adolescente de San Juan.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Cheque/transferencia
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2338468 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
218,150.00
0.00
39,267.00
0.00
257,417.00
257,417.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73151805 - Servicios de l
(...)
73151805 - Servicios de laminación
2.2.9.1.01
Servicios de material laminado nanoceramico 1% 60 x 200 (Según ficha técnica)
1
UD
155,937
132,150
132,150.00
0.00
18
23,787.00
0.00
155,937.00
155,937.00
1
73151805 - Servicios de l
(...)
73151805 - Servicios de laminación
2.2.9.1.01
Servicios de material arquitectónico Frost blanco hielo 48 x 200 (Según ficha técnica)
1
UD
101,480
86,000
86,000.00
0.00
18
15,480.00
0.00
101,480.00
101,480.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_17/7/2026_7_26 p.m..Pdf
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OC-2026-00111.pdf
OC-2026-00111.pdf
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Adjudicación CD64.pdf
Adjudicación CD64.pdf
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Cuota Compromiso CM-2026-00111.pdf
Cuota Compromiso CM-2026-00111.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
257,417.00
DOP
Budget Appropriation Value
257,417.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
257,417.00
DOP
257,417.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
257,417.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1784316012308pRfTm
1
257,417.00
DOP
Aprobado
Link