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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1130436 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2026-00222 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS. 
Goods 
Contract Start:
07/08/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/08/2026 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0090 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS. 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS , PARA SER UTILIZADO EN LA ENTRADA AL PARQUEO DE ESTE CENTRO DE SALUD 
Direccion Administrativa  
oferta-economica_EXT 
GoodsDominicana 
226,123.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
07/08/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
07/08/2026 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2332858 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
191,630.000.0034,493.400.00191,630.00226,123.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26101502 - Motores neumát(...)
2.3.9.8.01KIT MOTOR PARA PUERTA BFT 800KG 2200V (FOTOCELDA, LAMPARA, CONTROLES, 5 METROS DE CREMALLERA)1UD119,500119,500119,500.000.001821,510.000.00119,500.00141,010.00
    
2
26121521 - Alambre de bro(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE DE VINIL 1O/2100UD11011011,000.000.00181,980.000.0011,000.0012,980.00
    
3
26121521 - Alambre de bro(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE STD NO.10 NEGRO120UD50506,000.000.00181,080.000.006,000.007,080.00
    
4
26121624 - Cable plano o (...)
2.3.9.6.01ROLLO DE TAPE SUPER 33 VINYL1UD780780780.000.0018140.400.00780.00920.40
    
5
39121616 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01CAJA DE BREAKER MODULAR DE SUPERFICIE 2 C1UD1,2501,2501,250.000.0018225.000.001,250.001,475.00
    
6
39121616 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER DOBLE TERMICO EUROPEO DE REGLETA 32 AMP1UD1,2001,2001,200.000.0018216.000.001,200.001,416.00
    
7
39121616 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER GRUESO DE 30 AMPERES DOBLE GE1UD1,9001,9001,900.000.0018342.000.001,900.002,242.00
    
8
39121616 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01CONTROL PARA PORTON ELECTRICO20UD2,5002,50050,000.000.00189,000.000.0050,000.0059,000.00
 
Contract Document Template

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Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
226,123.40 DOP
226,123.40 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.01141,010.00  DOP
141,010.00  DOP
View
2.3.9.6.0185,113.40  DOP
85,113.40  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS.226,123.40  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1784728669831WP96I1226,123.40  DOPLink