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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1120769 
Contract referencePOLITUR-2026-00074 
Contract description:solicitud compra de electrodomésticos los cuales serán utilizados por los Departamentos de esta Dirección Central. 
Goods 
Contract Start:
15/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2026 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
POLITUR-DAF-CM-2026-0009 
SOLICITUD COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS 
solicitud compra de electrodomésticos los cuales serán utilizados por los Departamentos de esta Dirección Central. 
ENCARGADO DE SUMINISTRO 
J. JEFA GENERAL SERVICE, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
302,670 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
15/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2026 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
En el Almacén de la DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO; (POLITUR) ubicado dentro de la Academia Militar, Batallas de las Carreras, en el Km. 17.5, de la Carretera Mella, San Isidro, Santo Domingo Este b1609 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2332172 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
256,500.000.0046,170.000.00252,073.96302,670.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01Nevera ejecutiva de 4.5 pies cúbicos Acero Inoxidable; 1 Puertas; No Frost, Parilla de Vidrio Templado; Freezer con Puerta; Anaqueles en las Puertas y Luz De Interior.4UD28,073.9723,70094,800.000.001817,064.000.00112,295.88111,864.00
    
4
52141601 - Lavadoras de r(...)
2.6.1.4.01lavadoras semiautomáticas fabricada en plástico de alta resistencia a la humedad y la corrosión, tina elaborada en polipropileno reforzado y componentes internos metálicos protegidos contra la oxidación de 25 libras.3UD23,329.7810,50031,500.000.00185,670.000.0069,989.3437,170.00
    
12
52141524 - Licuadoras par(...)
2.6.1.4.01Licuadoras 1.5 litros Varias Velocidades; de 550 Watts4UD8,796.3113,80055,200.000.00189,936.000.0035,185.2465,136.00
    
14
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01Abanico de techo con motor eléctrico de funcionamiento silencioso, de tres de alta resistencia y velocidades ajustable. Con alimentación de 110-240v.6UD5,767.2512,50075,000.000.001813,500.000.0034,603.5088,500.00
 
DocumentDocument Name
Adjunto de Certificación de impuestos al día Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
1,176,317.60 DOP
1,176,317.60 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.2.1.0195,999.99  DOP
95,999.99  DOP
View
2.6.5.8.0187,920.01  DOP
87,920.01  DOP
View
2.6.5.4.02139,999.99  DOP
139,999.99  DOP
View
2.6.1.4.01852,397.61  DOP
852,397.61  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  solicitud compra de electrodomésticos los cuales serán utilizados por los Departamentos de esta Dirección Central.1,176,317.60  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1783965287859aqoMK11,176,317.60  DOPLink