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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1119859
Contract reference
FIDEICOMISO-2026-00153
Contract description:
"ADQUISICIÓN DE CAFÉ, CREMA Y TÉ INSTANTÁNEO, PARA EL USO DE LO OFICINA COORDINADORA GENERAL DEL FIDEICOMISO RD VIAL”
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
3 days ago
(13/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FIDEICOMISO-DAF-CD-2026-0016
Request Title
“ADQUISICIÓN DE CAFÉ, CREMA Y TÉ INSTANTÁNEO, PARA EL USO DE LO OFICINA COORDINADORA GENERAL DEL FIDEICOMISO RD VIAL”
Description
“ADQUISICIÓN DE CAFÉ, CREMA Y TÉ INSTANTÁNEO, PARA EL USO DE LO OFICINA COORDINADORA GENERAL DEL FIDEICOMISO RD VIAL”
Business Operation
Departamento de Activos Fijos
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE CAFÉ, CREMA Y TÉ INSTANTÁNEO, PARA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
265,291 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2332168 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
227,950.00
0.00
37,341.00
0.00
265,291.00
265,291.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café
450
UD
475.6
410
184,500.00
0.00
16
29,520.00
0.00
214,020.00
214,020.00
2
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Té instantáneo
150
UD
186.44
158
23,700.00
0.00
18
4,266.00
0.00
27,966.00
27,966.00
3
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremas no lácteas
50
UD
466.1
395
19,750.00
0.00
18
3,555.00
0.00
23,305.00
23,305.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/7/2026_12_37 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS NO. 2026-00153.pdf
ORDEN DE COMPRAS NO. 2026-00153.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
265,291.00
DOP
Budget Appropriation Value
265,291.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
265,291.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago a Eco5 Factory & Market, S.R.L.
265,291.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0000129
1
265,291.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACIÓN DE CUOTA COMPROMETER NO. 0000129..pdf