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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1118862
Contract reference
INFOTEP-2026-00969
Contract description:
“CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE GENERADORES ELECTRICOS Y EQUIPOS DE TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ EN C/T LA MONEDA (DRO)”
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16 days ago
(31/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INFOTEP-DAF-CD-2026-0698
Request Title
“CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE GENERADORES ELECTRICOS Y EQUIPOS DE TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ EN C/T LA MONEDA (DRO)”
Description
“CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE GENERADORES ELECTRICOS Y EQUIPOS DE TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ EN C/T LA MONEDA (DRO)”
Business Operation
División de Servicios Generales DRO
Reply Reference
GAZ Servicios de ingeniería y Elec._EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
243,318.49 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16 days ago
(31/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C. Jesus de Galindez 57, Santo Domingo Este 11501 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2331919 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
206,202.11
0.00
37,116.38
0.00
250,000.00
243,318.49
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Generador Eléctrico, color naranja, 13 KW Cod. 62613 ).
1
UD
50,000
41,000.47
41,000.47
0.00
18
7,380.08
0.00
50,000.00
48,380.55
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Generador Eléctrico 4.5 Kilos, color rojo ubicada en el Taller de Electricidad con un voltaje de 120V /240V.)
1
UD
50,000
41,200.43
41,200.43
0.00
18
7,416.08
0.00
50,000.00
48,616.51
2
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Taladro Vertical Estacionario Color Gris Cod. 83177-645).
1
UD
40,000
35,000
35,000.00
0.00
18
6,300.00
0.00
40,000.00
41,300.00
3
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Compresor de Aire 5.5 HP Cod. 83177-644).
1
UD
30,000
27,800.78
27,800.78
0.00
18
5,004.14
0.00
30,000.00
32,804.92
4
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Taladro Vertical Banco (Broquero) 3/4 HP 5/8MM Cod. 57034-3310).
1
UD
30,000
20,000
20,000.00
0.00
18
3,600.00
0.00
30,000.00
23,600.00
5
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Planta Eléctrica Honda, 4.5 KW Cod. 34924)
1
UD
50,000
41,200.43
41,200.43
0.00
18
7,416.08
0.00
50,000.00
48,616.51
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/7/2026_6_32 p.m..Pdf
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
243,318.49
DOP
Budget Appropriation Value
243,318.49
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
243,318.49
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
243,318.49
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2.2.7.2.07
1
243,318.49
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMETER 0698.pdf