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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1118757
Contract reference
HVM-2026-00017
Contract description:
PROCESO CONTRATACION MATERIALES DE LIMPIEZA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26 days ago
(09/07/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22 days ago
(13/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HVM-DAF-CD-2026-0017
Request Title
CONTRATACION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Description
CONTRATACION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Business Operation
ALMACEN
Reply Reference
OFERTA CLININOC SUPLAY IMPORT_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
59,999.46 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26 days ago
(09/07/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22 days ago
(13/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Hermanas Mirabal, ESq. Duarte #01 , Villa Mella 11205 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2332313 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
50,847.00
0.00
9,152.46
0.00
50,446.23
59,999.46
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON PARA LAVAR
21
GAL
646.17
410
8,610.00
0.00
18
1,549.80
0.00
13,569.57
10,159.80
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE PISSOS
6
GAL
949.99
350
2,100.00
0.00
18
378.00
0.00
5,699.94
2,478.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
45
GAL
153.4
325
14,625.00
0.00
18
2,632.50
0.00
6,903.00
17,257.50
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
60
GAL
318.6
336
20,160.00
0.00
18
3,628.80
0.00
19,116.00
23,788.80
5
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE
12
UD
318.6
379
4,548.00
0.00
18
818.64
0.00
3,823.20
5,366.64
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS
3
UD
444.84
268
804.00
0.00
18
144.72
0.00
1,334.52
948.72
Attestation Documents
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Document
Document Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDEN MATERIALES DE LIMPIEZA 017.pdf
ORDEN MATERIALES DE LIMPIEZA 017.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
59,999.46
DOP
Budget Appropriation Value
59,999.46
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
17,257.50
DOP
----
View
2.3.9.1.01
42,741.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
2026
59,999.46
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
2026
59,999.46
DOP
Aprobado
CUOTA MATERIALES DE LIMPIEZA 017.pdf