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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1118393
Contract reference
HPPEM-2026-00188
Contract description:
ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICA DEL TERCER TRIMESTRE PARA EL USO EN EL DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/07/2026 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
4 days ago
(08/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HPPEM-DAF-CD-2026-0117
Request Title
ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICA DEL TERCER TRIMESTRE PARA EL USO EN EL DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Description
ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICA DEL TERCER TRIMESTRE PARA EL USO EN EL DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Business Operation
Hospital Pedro Emilio de Marchena
Reply Reference
ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICA DEL TERCER TRIMESTR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
293,182.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/07/2026 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/07/2026 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2328245 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
248,460.00
0.00
44,722.80
0.00
266,600.00
293,182.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
UNIDAD FUNDAS NEGRAS DE 30GL
30,000
UD
6
4.9
147,000.00
0.00
18
26,460.00
0.00
180,000.00
173,460.00
2
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
UNIDAD FUNDAS ROJAS DE 55GL
1,000
UD
9
9.3
9,300.00
0.00
18
1,674.00
0.00
9,000.00
10,974.00
3
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
UNIDAD FUNDAS ROJAS DE 30GL
8,000
UD
6.4
6.9
55,200.00
0.00
18
9,936.00
0.00
51,200.00
65,136.00
4
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
UNIDAD FUNDAS NEGRAS DE 55 GL
4,800
UD
5.5
7.7
36,960.00
0.00
18
6,652.80
0.00
26,400.00
43,612.80
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/7/2026_7_41 p.m..Pdf
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orden 0117 2026 cd master.pdf
orden 0117 2026 cd master.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
293,182.80
DOP
Budget Appropriation Value
293,182.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
293,182.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PRIMER PAGO
293,182.80
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0117
7
293,182.80
DOP
Aprobado
CUOTA 0117.pdf