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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1117524 
Contract referenceSREV-2026-00078 
Contract description:Adquisición de insumos y materiales de limpieza 
Goods 
Contract Start:
06/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SREV-DAF-CM-2026-0028 
Adquisición de insumos y materiales de limpieza  
Adquisición de insumos y materiales de limpieza. 
DEPARTAMENTO DE ALMACEN 
SREV-DAF-CM-2026-0028 
GoodsDominicana 
238,360 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/07/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
c/ageneral cabral Esquina Hatuey EL VALLE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2327536 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
202,000.000.0036,360.000.00263,470.00238,360.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO700GAL112.17552,500.000.00189,450.000.0078,470.0061,950.00
    
10
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO (LAVAPLATOS)500GAL20017989,500.000.001816,110.000.00100,000.00105,610.00
    
14
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA (FARDO)50PAQ1,7001,20060,000.000.001810,800.000.0085,000.0070,800.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
593,422.00 DOP
593,422.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0546,728.00  DOP----View
2.3.3.2.01546,694.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de insumos y materiales de limpieza593,422.00  DOPNoviembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202611593,422.00  DOP