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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1126203 
Contract referenceCNZFE-2026-00089 
Contract description:ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
8 days ago (28/07/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/10/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CNZFE-DAF-CD-2026-0052 
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
ENC. DE SUMINISTRO 
CENTRO CUESTA NACIONAL , SAS_EXT 
GoodsDominicana 
10,200 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
8 days ago (28/07/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/10/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2324835 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
8,644.070.001,555.930.0020,300.0010,200.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
22
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLAS DE MANO 12x12"10UD150105.931,059.320.0018190.680.001,500.001,250.00
    
23
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLAS DE MANO 20x27.5"10UD400296.612,966.100.0018533.900.004,000.003,500.00
    
24
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLAS DE MANO 20x28"5UD460372.881,864.410.0018335.590.002,300.002,200.00
    
26
40102005 - Quemadores ope(...)
2.6.5.2.01QUEMADORES PARA CHEN DESIGN / PAIRE50UD25055.082,754.240.0018495.760.0012,500.003,250.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
197,881.20 DOP
197,881.20 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0139,914.81  DOP
39,914.81  DOP
View
2.3.9.5.0135,150.98  DOP
35,150.98  DOP
View
2.3.6.3.063,823.20  DOP
3,823.20  DOP
View
2.3.9.8.022,720.84  DOP
2,720.84  DOP
View
2.3.3.2.01116,271.37  DOP
116,271.37  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN197,881.20  DOPOctubre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1784807542920CnX8A1197,881.20  DOPLink