Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1126196 
Contract referenceMITUR-2026-00388 
Contract description:ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL Y VISITANTES DE ESTE MITUR, SEDE CENTRAL, OFICINA PROF. JUAN BOSCH, SAVIÑÓN, Y OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS (ODG). 
Goods 
Contract Start:
23/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
MITUR-DAF-CM-2026-0057 
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL Y VISITANTES DE ESTE MITUR, SEDE CENTRAL, OFICINA PROF. JUAN BOSCH, SAVIÑÓN, Y OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS (ODG). 
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL Y VISITANTES DE ESTE MITUR, SEDE CENTRAL, OFICINA PROF. JUAN BOSCH, SAVIÑÓN, Y OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS (ODG). 
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 
MITUR-DAF-CM-2026-0057 AGUA CRYSTAL 
GoodsDominicana 
572,000 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
23/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2325059 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
572,000.000.000.000.00500,000.00572,000.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Fardos Agua embotellas( 20/1)2,700UD140160432,000.000.000.000.00378,000.00432,000.00
    
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Botellones 5 Galones 2,000UD6170140,000.000.000.000.00122,000.00140,000.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
572,000.00 DOP
572,000.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01572,000.00  DOP
572,000.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL Y VISITANTES DE ESTE MITUR, SEDE CENTRAL, OFICINA PROF. JUAN BOSCH, SAVIÑÓN, Y OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS (ODG).572,000.00  DOPOctubre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1783455753684rZvLl1572,000.00  DOPLink