Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1119400 
Contract referenceDGII-2026-00226 
Contract description:Adquisición De Materiales Químicos Para Uso De La Sección De Imprenta 
Goods 
Contract Start:
13/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGII-DAF-CD-2026-0041 
Adquisición De Materiales Químicos Para Uso De La Sección De Imprenta 
Adquisición De Materiales Químicos Para Uso De La Sección De Imprenta 
Departamento de Inventarios y Suministros 
Koc Office Services, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
45,931.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2325123 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
38,925.000.007,006.500.0045,931.5045,931.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01Cola Blanco 3UD1,4161,2003,600.000.0018648.000.004,248.004,248.00
    
2
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01Pegamento de Silicon Frio de 250ml5UD501.54252,125.000.0018382.500.002,507.502,507.50
    
3
44102912 - Soluciones lim(...)
2.3.9.2.01Liquido Revividor de Mantilla 3onz3UD6,9625,90017,700.000.00183,186.000.0020,886.0020,886.00
    
4
44102912 - Soluciones lim(...)
2.3.9.2.01Limpiador de Plancha de 1/45UD3,6583,10015,500.000.00182,790.000.0018,290.0018,290.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
45,931.50 DOP
45,931.50 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0145,931.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Unico45,931.50  DOPOctubre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026CC-CD-2026-0223145,931.50  DOP