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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1113432 
Contract referenceINAGUJA-2026-00090 
Contract description:ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL,DESTINADO A MIPYME 
Goods 
Contract Start:
25/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INAGUJA-DAF-CD-2026-0026 
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL,DESTINADO A MIPYME 
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL,DESTINADO A MIPYME 
División Administrativa 
oferta técnica y económica_EXT 
GoodsDominicana 
49,591.86 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/49 #49 ENSANCHE LA FE 1198 DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2321485 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
42,027.000.007,564.860.0049,600.0049,591.86
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS MANILA 8 ½ X 11 500/144CAJ50042418,656.000.00183,358.080.0022,000.0022,014.08
    
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS MANILA 8 ½ X 14 500/15CAJ6005062,530.000.0018455.400.003,000.002,985.40
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO DOMESTICO 24/130PAQ70059317,790.000.00183,202.200.0021,000.0020,992.20
    
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE 10 PAQ. DE 500 UDS. /3PAQ1,2001,0173,051.000.0018549.180.003,600.003,600.18
 
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Operation
General Source
49,591.86 DOP
49,591.86 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0124,999.48  DOP
24,999.48  DOP
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2.3.3.2.0124,592.38  DOP
24,592.38  DOP
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IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO49,591.86  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG17823919059593tg5C149,591.86  DOPLink