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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1131459 
Contract referenceEDESUR-2026-00363 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMENTO Y EXPANSIÓN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. 
Goods 
Contract Start:
17/08/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/01/2028 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-05-LicitacionPublicaNacional 
EDESUR-CCC-LPN-2025-0035 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMENTO Y EXPANSIÓN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMENTO Y EXPANSIÓN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. 
Dirección Gestión Distribución  
OFERTA TECNICA Y ECONOMICA LPN-2025-0035 
GoodsDominicana 
1,174,899.62 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
17/08/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/01/2028 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2318955 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
995,677.640.00179,221.980.001,176,404.881,174,899.62
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
11
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02MOLDURA PLASTICA P/TIERRA 1/2"X 865UD51.92654,225.000.0018760.500.003,374.804,985.50
    
33
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2.3.6.3.06CRUCETA ACERO GALV 5-7" 3"X3" X1/4" 45°200UD1,270.861,365273,000.000.001849,140.000.00254,172.00322,140.00
    
20
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21
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2.3.9.8.02SOPORTE VERTICAL PARA AISLADOR TIPO POST148UD495.652577,700.000.001813,986.000.0073,348.8091,686.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
452,508.50 DOP
452,508.50 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.055,700.11  DOP----View
2.6.5.7.0143,800.00  DOP----View
2.3.9.8.02324,048.14  DOP----View
2.3.9.8.017,020.03  DOP----View
2.3.6.3.0411,940.05  DOP----View
2.3.7.1.0560,000.17  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO 452,508.50  DOPSeptiembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026DF-CF-1266-20251452,508.50  DOP