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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1109835 
Contract referenceHOGV-2026-00081 
Contract description:ADQUISICION DE SERVICIO PARA REPARACION DE AMBULANCIA. 
Services 
Contract Start:
17/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOGV-DAF-CD-2026-0068 
ADQUISICION DE SERVICIO PARA REPARACION DE AMBULANCIA. 
ADQUISICION DE SERVICIO PARA REPARACION DE AMBULANCIA. 
ADMINISTRACION  
ADQUISICION DE SERVICIO PARA REPARACION DE AMBULAN 
ServicesDominicana 
33,405 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE MARIO NELSON GALAN #1 41000 CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2317524 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
28,309.320.005,095.680.0033,405.0033,405.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
78180102 - Reparación de (...)
2.2.7.2.06DESGRASANTE L 1UD400338.98338.980.001861.020.00400.00400.00
    
2
78180102 - Reparación de (...)
2.2.7.2.06REPARAR TRANSMISION 1UD25,00021,186.4421,186.440.00183,813.560.0025,000.0025,000.00
    
3
78180102 - Reparación de (...)
2.2.7.2.06LIMPIADOR SPRAY WURTH 2UD285241.53483.050.001886.950.00570.00570.00
    
4
78180102 - Reparación de (...)
2.2.7.2.06SILICON ROJO PERMATEX WEST 1UD350296.61296.610.001853.390.00350.00350.00
    
5
78180102 - Reparación de (...)
2.2.7.2.06PAPEL 1UD3529.6629.660.00185.340.0035.0035.00
    
6
78180102 - Reparación de (...)
2.2.7.2.06CAJA DE BOLA 1UD4,8504,110.174,110.170.0018739.830.004,850.004,850.00
    
7
78180102 - Reparación de (...)
2.2.7.2.06GRASA 80W90 HAVOLINE 1/4 4UD550466.11,864.410.0018335.590.002,200.002,200.00
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
33,405.00 DOP
33,405.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.0633,405.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago total33,405.00  DOPDiciembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20266589133,405.00  DOP