Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1109764 
Contract referenceSIUBEN-2026-00046 
Contract description:Adquisición de herramientas y materiales para servicios generales, dirigido a empresas MIPYM 
Goods 
Contract Start:
22/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SIUBEN-DAF-CD-2026-0032 
Adquisición de herramientas y materiales para servicios generales, dirigido a empresas MIPYMES, con criterios de compras verdes. 
Adquisición de herramientas y materiales para servicios generales, dirigido a empresas MIPYMES, con criterios de compras verdes.  
Departamento Administrativo 
SIUBEN-DAF-CD-2026-0032-HM 
GoodsDominicana 
51,391.73 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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Se debe coordinar con RRHH, la entrega. 1.Vigencia del contrato La vigencia del Contrato será a partir de la fecha de la suscripción de este y hasta su fiel cumplimiento y liquidación, de conformidad

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2312521 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
43,552.310.007,839.420.0068,478.3951,391.73
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Reflector LED 120 voltios, 30 watts5UD1,161.93719.553,597.750.0018647.600.005,809.654,245.35
    
2
30181513 - Tapas de inodo(...)
2.3.9.8.01Tapa de inodoro elongada color blanco6UD997.42666.273,997.620.0018719.570.005,984.524,717.19
    
3
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.05Rollo de masking tape ¾ color verde6UD313.62172.911,037.460.0018186.740.001,881.721,224.20
    
4
40151607 - Compresores re(...)
2.3.9.8.01 Tanque refrigerante R32 de 20 lbs 1UD17,11010,944.9210,944.920.00181,970.090.0017,110.0012,915.01
    
5
40151607 - Compresores re(...)
2.3.9.8.01 Tanque refrigerante R410 de 25 lbs 2UD18,846.2511,987.2823,974.560.00184,315.420.0037,692.5028,289.98
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
51,391.73 DOP
51,391.73 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.014,245.35  DOP
4,245.35  DOP
View
2.3.9.8.0145,922.18  DOP
45,922.18  DOP
View
2.3.9.9.051,224.20  DOP
1,224.20  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de herramientas y materiales para servicios generales.51,391.73  DOPDiciembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1781267336641WrQrw151,391.73  DOPLink