1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1113161
Contract reference
ONE-2026-00096
Contract description:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/06/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2027 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ONE-DAF-CM-2026-0016
Request Title
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA.
Description
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION
Reply Reference
ONE-DAF-CM-2026-0016
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
35,958.69 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/06/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2027 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Departamento de Tecnología
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2311442 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,473.46
0.00
5,485.23
0.00
34,000.00
35,958.69
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
15121901 - Grasa de silic
(...)
15121901 - Grasa de silicona
2.3.7.1.05
Grasa térmica para CPU
10
UD
800
379
3,790.00
0.00
18
682.20
0.00
8,000.00
4,472.20
Mis observaciones:
Ver Especificaciones Técnicas.
4
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Botella limpiador espuma multipropósito
10
UD
500
421
4,210.00
0.00
18
757.80
0.00
5,000.00
4,967.80
Mis observaciones:
Ver Especificaciones Técnicas.
5
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Lanilla microfibra
20
UD
200
29.66
593.20
0.00
18
106.78
0.00
4,000.00
699.98
Mis observaciones:
Ver Especificaciones Técnicas.
6
41106401 - Adaptadores o
(...)
41106401 - Adaptadores o enlazadores
2.3.9.2.01
Cable HDMI 7 pies
5
UD
300
116
580.00
0.00
18
104.40
0.00
1,500.00
684.40
Mis observaciones:
Ver Especificaciones Técnicas.
7
41106401 - Adaptadores o
(...)
41106401 - Adaptadores o enlazadores
2.3.9.2.01
Adaptador HDMI A VGA
10
UD
500
305
3,050.00
0.00
18
549.00
0.00
5,000.00
3,599.00
Mis observaciones:
Ver Especificaciones Técnicas.
8
45111601 - Señaladores
2.3.9.8.02
Puntero láser
1
UD
1,100
866
866.00
0.00
18
155.88
0.00
1,100.00
1,021.88
Mis observaciones:
Ver Especificaciones Técnicas.
11
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Limpiador de contacto eléctrico
3
UD
800
476
1,428.00
0.00
18
257.04
0.00
2,400.00
1,685.04
Mis observaciones:
Ver Especificaciones Técnicas.
12
47131813 - Limpiador de p
(...)
47131813 - Limpiador de pantallas
2.3.9.1.01
Limpiador de pantallas
10
UD
400
338
3,380.00
0.00
18
608.40
0.00
4,000.00
3,988.40
Mis observaciones:
Ver Especificaciones Técnicas.
13
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01
Aspiradora de Mano.
2
UD
1,500
6,288.13
12,576.26
0.00
18
2,263.73
0.00
3,000.00
14,839.99
Mis observaciones:
Ver Especificaciones Técnica.
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Formulario de Entrega de Muestra, si procede
Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)
Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compra OFFITEK.pdf
Orden de Compra OFFITEK.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,958.69
DOP
Budget Appropriation Value
35,958.69
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
14,839.99
DOP
14,839.99
DOP
View
2.3.9.1.01
11,341.22
DOP
11,341.22
DOP
View
2.3.9.2.01
4,283.40
DOP
4,283.40
DOP
View
2.3.9.8.02
1,021.88
DOP
1,021.88
DOP
View
2.3.7.1.05
4,472.20
DOP
4,472.20
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA.
35,958.69
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1782224341895Cl62W
1
35,958.69
DOP
Aprobado
Link