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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1106459
Contract reference
DPP-2026-00780
Contract description:
AQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, DESECHABLES Y UTENCILIO DE COCINA, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/09/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DPP-DAF-CM-2026-0012
Request Title
AQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, DESECHABLES Y UTENCILIO DE COCINA, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE
Description
AQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, DESECHABLES Y UTENCILIO DE COCINA, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
DPP-DAF-CM-2026-0012 - Leopena - 20260602
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
21,609.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
16/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/09/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Comment:
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1
DO1.PCCNTR.2310512 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,313.56
0.00
3,296.43
0.00
42,000.00
21,609.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52152101 - Tazas de café
(...)
52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico
2.3.9.5.01
Juego de 12 tazas
1
PAQ
1,000
1,080.51
1,080.51
0
0.00
18
194.49
0
0.00
1,000.00
1,275.00
2
52152002 - Contenedores p
(...)
52152002 - Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico
2.3.9.5.01
Azucarera blanca en porcelana
12
UD
250
199.15
2,389.80
0
0.00
18
430.16
0
0.00
3,000.00
2,819.96
3
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
Termo de cafe de 2 litro acromado color nergro
3
UD
3,200
1,101.69
3,305.07
0
0.00
18
594.91
0
0.00
9,600.00
3,899.98
4
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
Termo de cafe de 1 litro acromado color nergro
3
UD
2,800
644.07
1,932.21
0
0.00
18
347.80
0
0.00
8,400.00
2,280.01
5
52152104 - Copas para uso
(...)
52152104 - Copas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Copa de Agua 12 oz resistente
12
UD
100
80.51
966.12
0
0.00
18
173.90
0
0.00
1,200.00
1,140.02
6
52121603 - Tiras de mesa
2.3.9.5.01
Paños para bandeja cuadrado 12x12 color blanco/crema
5
UD
400
139.83
699.15
0
0.00
18
125.85
0
0.00
2,000.00
825.00
7
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Greca de cafe de 12 taza
6
UD
1,800
610.17
3,661.02
0
0.00
18
658.98
0
0.00
10,800.00
4,320.00
8
52152001 - Jarras para us
(...)
52152001 - Jarras para uso doméstico
2.3.9.5.01
Jarra de agua 2 litro con tapa extraible y mango
2
UD
700
470.34
940.68
0
0.00
18
169.32
0
0.00
1,400.00
1,110.00
9
30181510 - servilletero
2.3.9.8.02
Servilletero en acero inoxidable
4
UD
400
364.41
1,457.64
0
0.00
18
262.38
0
0.00
1,600.00
1,720.02
10
52121606 - Individuales d
(...)
52121606 - Individuales de mesa
2.3.9.5.01
Individuales para mesas plastico
12
UD
250
156.78
1,881.36
0
0.00
18
338.64
0
0.00
3,000.00
2,220.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
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File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_10/6/2026_1_38 p.m..Pdf
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
238,334.66
DOP
Budget Appropriation Value
238,334.66
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
238,334.66
DOP
238,334.66
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
238,334.66
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781096020844R6vvX
1
238,334.66
DOP
Aprobado
Link