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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1105495 
Contract referenceHLA-2026-00075 
Contract description:Material de limpieza 
Goods 
Contract Start:
08/06/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21 days left (24/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HLA-DAF-CD-2026-0065 
Material de limpieza  
Material de limpieza  
almacen general 
HLA-DAF-CD-2026-0065 
GoodsDominicana 
111,392 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/06/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21 days left (24/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. La Pista El Almirante OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2309954 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
94,400.000.0016,992.000.00252,450.00111,392.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01CLORO200GAL1909018,000.000.00183,240.000.0038,000.0021,240.00
    
2
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES150GAL3009514,250.000.00182,565.000.0045,000.0016,815.00
    
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA100GAL40018518,500.000.00183,330.000.0040,000.0021,830.00
    
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01LAVAPLATOS150GAL40013019,500.000.00183,510.000.0060,000.0023,010.00
    
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01ARIZOLIN20GAL4002304,600.000.0018828.000.008,000.005,428.00
    
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01FALDODE SERVILLETA 500/1 DE DISPENSADOR100PAQ300909,000.000.00181,620.000.0030,000.0010,620.00
    
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01FALDO DE SERVILLETA C-FOLD 24/10050PAQ225452,250.000.0018405.000.0011,250.002,655.00
    
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01JABON PARA LAS MANO20CAJ4001302,600.000.0018468.000.008,000.003,068.00
    
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01SUAPER10UD5001501,500.000.0018270.000.005,000.001,770.00
    
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01VINAGRE BLANCO12GAL3001201,440.000.0018259.200.003,600.001,699.20
    
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01VAINILLA12GAL3002302,760.000.0018496.800.003,600.003,256.80
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Own resources
111,392.00 DOP
111,392.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01111,392.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
239101  Material de limpieza111,392.00  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026HLA-DAF-CD-2026-00651111,392.00  DOP