Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1114903 
Contract referenceINDRHI-2026-00325 
Contract description:COMPRA DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SUB-DIRECCION 8 ,COORDINNADOR DE PROYECTO AZUA Y LA DIRECCION DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO 
Goods 
Contract Start:
03/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
1 day left (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-DAF-CD-2026-0265 
COMPRA DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SUB-DIRECCION 8 ,COORDINNADOR DE PROYECTO AZUA Y LA DIRECCION DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO  
COMPRA DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SUB-DIRECCION 8, COORDINNADOR DE PROYECTO AZUA Y LA DIRECCION DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO  
Departamentos Varios 
COMPRA DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA SER D 
GoodsDominicana 
20,250 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
1 day left (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
SECCION DE SUMINISTRO  

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2308921 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20,250.000.000.000.0020,250.0020,250.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 150PAQ13513520,250.000.000.000.0020,250.0020,250.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
20,250.00 DOP
20,250.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0120,250.00  DOP
20,250.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SUB-DIRECCION 8 ,COORDINNADOR DE PROYECTO AZUA Y LA DIRECCION DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO20,250.00  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1780501312742lV9Uh120,250.00  DOPLink