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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1109190 
Contract referenceDPP-2026-00774 
Contract description:ADQUISICION DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y COMPRAS DE BOTELLITAS. 
Goods 
Contract Start:
17/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/06/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DPP-DAF-CD-2026-0005 
ADQUISICION DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y COMPRAS DE BOTELLITAS. 
ADQUISICION DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y COMPRAS DE BOTELLITAS. 
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 
ADQUISICIÓN DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y COM 
GoodsDominicana 
136,500 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
17/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/06/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2304801 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
136,500.000.000.000.00136,500.00136,500.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES1,600GAL606096,000.000.000.000.0096,000.0096,000.00
    
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTRLLAS DE AGUA 16 ONZA 20/1 300UD13513540,500.000.000.000.0040,500.0040,500.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
136,500.00 DOP
136,500.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01136,500.00  DOP
136,500.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO 111,350.00  DOPJulio2026
1  PAGO 211,350.00  DOPAgosto2026
1  PAGO 311,350.00  DOPSeptiembre2026
1  PAGO 411,350.00  DOPOctubre2026
1  PAGO 511,350.00  DOPNoviembre2026
1  PAGO 611,350.00  DOPDiciembre2026
1  PAGO 711,350.00  DOPEnero2026
1  PAGO 811,350.00  DOPFebrero2026
1  PAGO 911,350.00  DOPMarzo2026
1  PAGO 1011,350.00  DOPAbril2026
1  PAGO 1111,350.00  DOPMayo2026
1  PAGO 1211,650.00  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG17800688304376GzHH1136,500.00  DOPLink