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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1102089
Contract reference
SRSCNO-2026-00095
Contract description:
Compra de materiales de construcción y agregados a ser utilizados en los trabajos de mantenimiento, acondicionamiento y remozamiento de los Centros de Primer Nivel y Centros Clínicos y Diagnósticos, que pertenecen al SRSCNO-R4.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12 days ago
(31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SRSCNO-DAF-CM-2026-0039
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (2do. trimestre)
Description
Compra de materiales de construcción y agregados a ser utilizados en los trabajos de mantenimiento, acondicionamiento y remozamiento de los Centros de Primer Nivel y Centros Clínicos y Diagnósticos, que pertenecen al SRSCNO-R4.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Reply Reference
FERRETERIA MINIER MENA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
881,127.39 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12 days ago
(31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN DE SUMINISTROS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE, R4 / Calle J. Amaro Sánchez, esquina Félix Bonilla - Mao. Según requerimiento del departamento de infraestructura del SRSCNO-R4.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2303607 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
759,989.59
0.00
121,137.80
0.00
919,200.00
881,127.39
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA DE PAÑETE INDUSTRIAL DE PRIMERA
45
M
2,000
1,310.16
58,957.25
0.00
18
10,612.31
0.00
90,000.00
69,569.56
2
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA PROCESADA INDUSTRIAL DE PRIMERA
60
M
1,700
1,309.86
78,591.36
0.00
18
14,146.44
0.00
102,000.00
92,737.80
3
30131601 - Ladrillos de c
(...)
30131601 - Ladrillos de cemento
2.3.6.1.01
Block 6" INDUSTRIAL PREMIUM 2 HOYOS
2,500
UD
55
40.68
101,695.00
0.00
18
18,305.10
0.00
137,500.00
120,000.10
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS INDUSTRIAL 42.5 KG. FUNDA
800
UD
575
467.8
374,237.30
0.00
18
67,362.71
0.00
460,000.00
441,600.01
5
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
GRAVA INDUSTRIAL
60
M
1,100
1,450.03
87,001.80
0.00
0.00
0.00
66,000.00
87,001.80
6
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
VARILLA DE 3/8 X 20
260
UD
245
228.87
59,506.88
0.00
18
10,711.24
0.00
63,700.00
70,218.12
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicación.pdf
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Cuota a comprometer.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/5/2026_2_11 p.m..Pdf
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Orden de compra.pdf
Orden de compra.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
881,127.39
DOP
Budget Appropriation Value
881,127.39
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
70,218.12
DOP
----
View
2.3.6.4.04
249,309.16
DOP
----
View
2.3.6.1.01
561,600.11
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
95
PAGO UNICO
881,127.39
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
SRSCNO-2026-00095
1
881,127.39
DOP
Aprobado
Cuota a comprometer.pdf