Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1103971 
Contract referenceEDESUR-2026-00328 
Contract description:Adquisición de Materiales Varios para Mantenimiento de Redes 
Goods 
Contract Start:
02/06/2026 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
EDESUR-DAF-CM-2026-0012 
Adquisición de Materiales Varios para Mantenimiento de Redes 
Adquisición de Materiales Varios para Mantenimiento de Redes 
Dirección Gestión Distribución  
OFERTA EDESUR-DAF-CM-2026-0012 PUNTO MARKET 
GoodsDominicana 
502,975 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
02/06/2026 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2302974 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
426,250.000.0076,725.000.001,200,717.75502,975.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
30101501 - Ángulos de ale(...)
2.3.6.3.06CRUCETA DE ACERO GALV 8-0" 3" X 3" X 1/4"200UD2,971.831,550310,000.000.001855,800.000.00594,366.00365,800.00
    
1
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01PARARRAYO DISTRIBUCION POLIM. 10 KV. 10KA.75UD8,084.691,550116,250.000.001820,925.000.00606,351.75137,175.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
297,691.88 DOP
297,691.88 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.05297,691.88  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de Materiales Varios para Mantenimiento de Redes297,691.88  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026DF-CF-0386-20261297,691.88  DOP