Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1109849 
Contract referenceHFVCS-2026-00212 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
17/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30 days left (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
HFVCS-DAF-CM-2026-0010 
ASQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
ASQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Departamento de Suministro 
materiales de limpieza hospital boca chica 
GoodsDominicana 
167,253.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30 days left (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle W esquina Los Camineros #27 Andres Boca Chica 10320401 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2300814 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
141,740.000.0025,513.200.00176,063.90167,253.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01SUAVIZANTES60GAL272.7319911,940.000.00182,149.200.0016,363.8014,089.20
    
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JAON DE CUABA LIQUIDO60GAL227.2718010,800.000.00181,944.000.0013,636.2012,744.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE60GAL172.731257,500.000.00181,350.000.0010,363.808,850.00
    
5
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01 FALDO PAPEL TOALLA30UD1,083.331,20036,000.000.00186,480.000.0032,499.9042,480.00
    
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGUIENICO 12/1 550 PIES30UD1,416.671,04031,200.000.00185,616.000.0042,500.1036,816.00
    
7
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 30 LIBBRAS3UD1,9001,3003,900.000.0018702.000.005,700.004,602.00
    
13
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03GEL ANTIACTERIAL30GAL1,041.6788026,400.000.00184,752.000.0031,250.1031,152.00
    
14
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER #36 50UD47528014,000.000.00182,520.000.0023,750.0016,520.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
132,456.77 DOP
132,456.77 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9922,401.12  DOP----View
2.3.9.1.01110,055.65  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA132,456.77  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20262026 HFVCS 00101132,456.77  DOP