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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1099620
Contract reference
HMDAG-2026-00107
Contract description:
SERVICIO DE INSTALACION DE IMPRESORA Y ACCESORIOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23 days ago
(21/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HMDAG-DAF-CD-2026-0075
Request Title
SERVICIO DE INSTALACION DE IMPRESORA Y ACCESORIOS
Description
SERVICIO DE INSTALACION DE IMPRESORA Y ACCESORIOS
Business Operation
Almacen de equipos
Reply Reference
SERVICIO DE INSTALACION DE IMPRESORA Y ACCESORIOS_
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
3,150 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23 days ago
(21/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da 41000 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2299072 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,669.50
0.00
480.50
0.00
3,900.00
3,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
CABLE AC DE POWER GENERICOC 244
2
UD
350
211.87
423.73
0.00
18
76.27
0.00
700.00
500.00
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
CABLE HDMI PIES 4K
1
UD
400
254.24
254.24
0.00
18
45.76
0.00
400.00
300.00
3
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
ADAPTADOR NANO WI MERCUSIS
1
UD
1,000
762.71
762.71
0.00
18
137.29
0.00
1,000.00
900.00
4
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
MOUSE ALAMBRICO USBJACKLINK OPTICAL
1
UD
600
381.36
381.36
0.00
18
68.64
0.00
600.00
450.00
5
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
INSTALACION DE IMPRESORA EN RED
1
UD
1,200
847.46
847.46
0.00
18
152.54
0.00
1,200.00
1,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/5/2026_12_53 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA 0075.pdf
ORDEN DE COMPRA 0075.pdf
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CUOTA 0075.pdf
CUOTA 0075.pdf
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ADJUDICACION 0075.pdf
ADJUDICACION 0075.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,150.00
DOP
Budget Appropriation Value
3,150.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
3,150.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2026
transferencia
3,150.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CD-2026-0075
75
3,150.00
DOP
Aprobado
CUOTA 0075.pdf