1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1098106
Contract reference
HME-2026-00155
Contract description:
ARTICULOS DE OFICINA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/05/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/06/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HME-DAF-CD-2026-0112
Request Title
ARTICULOS DE MANTENIMIENTO
Description
ARTICULOS DE MANTENIMIENTO
Business Operation
MANTENIMIENTO
Reply Reference
MATERIAL MEDICO GASTABLE_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
65,330.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/05/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/06/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ SAONA NO4 ENGOMBE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2296741 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
55,365.00
0.00
9,965.70
0.00
55,465.00
65,330.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVIN C/PUÑO S/LLAVE
5
UD
950
950
4,750.00
0.00
18
855.00
0.00
4,750.00
5,605.00
2
40141703 - Boquillas de d
(...)
40141703 - Boquillas de ducha
2.3.9.8.02
LLAVE CHORRO ½ 19N-13
5
UD
1,199
1,199
5,995.00
0.00
18
1,079.10
0.00
5,995.00
7,074.10
3
40141703 - Boquillas de d
(...)
40141703 - Boquillas de ducha
2.3.9.8.02
LLAVE P/ LAVAMANOS MONOMANDO
5
UD
3,695
3,675
18,375.00
0.00
18
3,307.50
0.00
18,475.00
21,682.50
4
40141703 - Boquillas de d
(...)
40141703 - Boquillas de ducha
2.3.9.8.02
LLAVE P/ FREGADERO DE UN HOYO DE UNA MANGUERA
5
UD
2,550
2,550
12,750.00
0.00
18
2,295.00
0.00
12,750.00
15,045.00
5
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
TAPE 18MM
3
UD
110
110
330.00
0.00
18
59.40
0.00
330.00
389.40
6
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
TEFLON 7MM
5
UD
75
75
375.00
0.00
18
67.50
0.00
375.00
442.50
7
27112125 - Alicates de pu
(...)
27112125 - Alicates de punta redonda
2.3.6.3.04
ALICATE DE EXTENSION
1
UD
450
450
450.00
0.00
18
81.00
0.00
450.00
531.00
8
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
ESTUCHE DE SILICON TRANSPARENTE PEQ.
1
UD
595
595
595.00
0.00
18
107.10
0.00
595.00
702.10
9
40101604 - Ventiladores
2.6.5.2.01
EXTRACTOR DE AIREKDK
1
UD
6,995
6,995
6,995.00
0.00
18
1,259.10
0.00
6,995.00
8,254.10
12
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
LLAVIN C/ PUÑO C/LLAVE
5
UD
950
950
4,750.00
0.00
18
855.00
0.00
4,750.00
5,605.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/5/2026_5_21 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
65,330.70
DOP
Budget Appropriation Value
65,330.70
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
5,605.00
DOP
----
View
2.2.7.1.01
5,605.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
43,801.60
DOP
----
View
2.3.9.9.05
831.90
DOP
----
View
2.3.6.3.04
531.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
702.10
DOP
----
View
2.6.5.2.01
8,254.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PGO TOTAL
65,330.70
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2026-0112
2026
65,330.70
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx