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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1097521
Contract reference
ARD-2026-00152
Contract description:
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN ASIGNADAS A LA BASE NAVAL DE LAS CALDERAS, ARD.
Type of Contract
Services
Contract Start:
18/05/2026 08:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
8 days left
(22/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
25/05/2026
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2026-0084
Request Title
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN ASIGNADAS A LA BASE NAVAL DE LAS CALDERAS, ARD.
Description
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN ASIGNADAS A LA BASE NAVAL DE LAS CALDERAS, ARD.
Business Operation
Director de Logística (M-4), ARD
Reply Reference
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
102,811.06 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/05/2026 08:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
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Comment:
PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN ASIGNADAS A LA BASE NAVAL DE LAS CALDERAS, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2294010 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
87,128.02
0.00
15,683.04
0.00
102,796.00
102,811.06
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180110 - Servicio de ma
(...)
78180110 - Servicio de mantenimiento y reparación de Motocicletas
2.2.7.2.06
SERVICIOS DE REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA TAURO, MODELO X- PLORER200CC, AÑO 2024 COLOR NEGRO Y AZUL, CHASIS NO. LF3YCM4D1RA000130.
1
UD
32,830.65
27,826
27,826.00
0.00
18
5,008.68
0.00
32,830.65
32,834.68
2
78180110 - Servicio de ma
(...)
78180110 - Servicio de mantenimiento y reparación de Motocicletas
2.2.7.2.06
SERVICIOS DE REPARACION DE LA MOTOCICLETA, MARCA TAURO, MODELO X- PLORER200CC, Año 2024, COLOR NEGRO Y AZUL, CHASIS NO. LF3YCM4DRA000131
1
UD
35,690
30,250
30,250.00
0.00
18
5,445.00
0.00
35,690.00
35,695.00
3
78180110 - Servicio de ma
(...)
78180110 - Servicio de mantenimiento y reparación de Motocicletas
2.2.7.2.06
SERVICIOS DE REPARACION DE LA MOTOCICLETA, MARCA TAURO, MODELO X- PLORER200CC, Año 2024, COLOR NEGRO Y AZUL, CHASIS NO. LF3YCM4D2RA000105
1
UD
34,275.35
29,052.02
29,052.02
0.00
18
5,229.36
0.00
34,275.35
34,281.38
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_14/5/2026_2_48 p.m..Pdf
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EG1778785490064jlmvk.pdf
EG1778785490064jlmvk.pdf
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EG1778702833577QWFPF.pdf
EG1778702833577QWFPF.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
102,811.06
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
102,811.06
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
102,811.06
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1778785490064jlmvk
2
0.00
DOP
Aprobado
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