1. General Information
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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1096468
Contract reference
Defensor del Pueblo-2026-00055
Contract description:
Adquisición de utensilios de cocina para operatividad institucional.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Defensor del Pueblo-DAF-CD-2026-0023
Request Title
Adquisición de utensilios de cocina para operatividad institucional.
Description
Adquisición de utensilios de cocina para operatividad institucional.
Business Operation
Dirección de Comunicaciones
Reply Reference
Centro Cuesta Nacional, SAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
41,139.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2292413 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
34,864.40
0.00
6,275.59
0.00
41,140.00
41,139.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1.5
52152013 - Saleros, pimen
(...)
52152013 - Saleros, pimenteros o especieros
2.3.9.5.01
DISPENSADOR ACEITE OLIVA EXTRA VIRGEN
2
UD
440
372.88
745.76
0.00
18
134.24
0.00
880.00
880.00
1.6
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
BANDEJA CUADRADA ACERO INOXIDABLE
3
UD
600
508.47
1,525.42
0.00
18
274.58
0.00
1,800.00
1,800.00
1.7
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
SERVILLETERA ACERO INOXIDABLE
3
UD
200
169.49
508.47
0.00
18
91.52
0.00
600.00
599.99
1.8
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
BANDEJA REDONDA COLOR NEGRO
3
UD
1,680
1,423.73
4,271.19
0.00
18
768.81
0.00
5,040.00
5,040.00
1.11
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
PLATO LLANO DE POSTRE COLOR BLANCO EN PORCELANA DE 21 CM
18
UD
285
241.53
4,347.46
0.00
18
782.54
0.00
5,130.00
5,130.00
1.13
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
TAZAS PARA CAFÉ BLANCA 110 CC PORCELANA BLANCA CON SU PLATO
48
UD
400
338.98
16,271.19
0.00
18
2,928.81
0.00
19,200.00
19,200.00
1.15
24112601 - Jarras
2.3.9.5.01
JARRÓN DE CRISTAL CON TAPA
4
UD
495
419.49
1,677.97
0.00
18
302.03
0.00
1,980.00
1,980.00
1.22
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
CUCHILLO DE CIERRA
2
UD
295
250
500.00
0.00
18
90.00
0.00
590.00
590.00
1.23
48101801 - Cubiertos para
(...)
48101801 - Cubiertos para uso comercial
2.3.9.5.01
CUBIERTO ACERO INOXIDABLE PARA POSTRE MEDIDAS 14.6 X 2.5 CM APROX.
30
UD
140
118.64
3,559.32
0.00
18
640.68
0.00
4,200.00
4,200.00
1.27
48101801 - Cubiertos para
(...)
48101801 - Cubiertos para uso comercial
2.3.9.5.01
CUCHARAS PEQUEÑAS 10.8 CM
12
UD
110
93.22
1,118.64
0.00
18
201.36
0.00
1,320.00
1,320.00
1.28
52151616 - Espátulas de c
(...)
52151616 - Espátulas de cocina para uso doméstico
2.3.9.5.01
ESPÁTULA DE CAKE GOMA
2
UD
200
169.49
338.98
0.00
18
61.02
0.00
400.00
400.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de resultado de evaluación y adjudicación CD-23.pdf
Acta de resultado de evaluación y adjudicación CD-23.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/5/2026_2_41 p.m..Pdf
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CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER CD-23 CCN U. Cocina.pdf
CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER CD-23 CCN U. Cocina.pdf
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Orden de compra No. 2026-0055.CCN.U. cocina.pdf
Orden de compra No. 2026-0055.CCN.U. cocina.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
OZAMA O METROPOLITANA
Budget Total Value
67,892.82
DOP
Budget Appropriation Value
67,892.82
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
67,892.82
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de utensilios de cocina para operatividad institucional.
67,892.82
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
DP-DAF-CD-2026-0023
3
67,892.82
DOP
Aprobado
CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER CD-23 UTECO. U. Cocina.pdf