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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1095999 
Contract referenceHPGSR-2026-00063 
Contract description:ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
13/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HPGSR-DAF-CM-2026-0009 
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA 
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA 
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRIGUEZ 
SUPLIMADE COMERCIAL SRL OFERTA DEL PROCESO HPGSR-D 
GoodsDominicana 
88,209.86 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE SANCHE , ESQ. ALEJANDRO BUENO. CIBAO NOROESTE DO 

Payment Conditions

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2291521 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
74,754.110.0013,455.750.00115,100.0088,209.86
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER #4430UD450169.795,093.700.0018916.870.0013,500.006,010.57
    
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ACE5UD1,5001,051.165,255.800.0018946.040.007,500.006,201.84
    
6
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON DE FREGAR6PAQ250115.46692.760.0018124.700.001,500.00817.46
    
7
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE30PAQ250508.4815,254.400.00182,745.790.007,500.0018,000.19
    
8
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01BRILLO GORDO30UD605.74172.200.001831.000.001,800.00203.20
    
9
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO 12/16UD100758.484,550.880.0018819.160.00600.005,370.04
    
10
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBO/CUBETAS DOBLE CON ESCURRIDOR8UD4,6002,775.4322,203.440.00183,996.620.0036,800.0026,200.06
    
11
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES MEDIANOS15UD1,200249.683,745.200.0018674.140.0018,000.004,419.34
    
12
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA VIDRIO5UD30084.69423.450.001876.220.001,500.00499.67
    
13
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA4UD4,2002,97511,900.000.00182,142.000.0016,800.0014,042.00
    
14
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE CON ESPONJA30UD100521,560.000.0018280.800.003,000.001,840.80
    
15
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR6UD500263.731,582.380.0018284.830.003,000.001,867.21
    
16
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CALIN6GAL600386.652,319.900.0018417.580.003,600.002,737.48
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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General Source
88,209.86 DOP
88,209.86 DOP
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2.3.9.1.0188,209.86  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO88,209.86  DOPJunio2026
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20261188,209.86  DOP