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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1093040
Contract reference
911-2026-00033
Contract description:
Proceso dirigido a Mipymes para la adquisición de productos de papel de uso personal para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/05/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/12/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2026-0009
Request Title
Proceso dirigido a Mipymes para la adquisición de productos de papel de uso personal para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Description
Proceso dirigido a Mipymes para la adquisición de productos de papel de uso personal para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Business Operation
División de Almacén y Suministro
Reply Reference
911-DAF-CM-2026-0009
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
637,436 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/05/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/12/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2287139 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
540,200.00
0.00
97,236.00
0.00
646,025.00
637,436.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla de alto rendimiento y resistencia, 176 metros, 6/1
525
PAQ
1,100
920
483,000.00
0.00
18
86,940.00
0.00
577,500.00
569,940.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas C-fold, fardo 24 paq/1
50
PAQ
1,140.5
950
47,500.00
0.00
18
8,550.00
0.00
57,025.00
56,050.00
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de Lujo doble hoja suaves y absorbentes 32,5 CM x 32,5 CM (50/1)
100
PAQ
115
97
9,700.00
0.00
18
1,746.00
0.00
11,500.00
11,446.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Apropiación.pdf
Apropiación.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/5/2026_9_23 p.m..Pdf
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Acta de adjudicación_ocred.pdf
Acta de adjudicación_ocred.pdf
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Cuota Paluoris.pdf
Cuota Paluoris.pdf
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Orden de compra firmada - Paluoris Multiservices.pdf
Orden de compra firmada - Paluoris Multiservices.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,999,847.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,697,577.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
1,999,847.00
DOP
1,697,577.50
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17769718102885Ulcf
2
1,697,577.50
DOP
Aprobado
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