1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1094157
Contract reference
AMDI-2026-00009
Contract description:
AQUISICION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA Y SUMINSTROS PARA STOCK DEL ALAMCEN PARA USO DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AMDI-DAF-CD-2026-0007
Request Title
AQUISICION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS
Description
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS PARA STOCK DEL ALMACEN PARA USO DE LA INSTITUCION
Business Operation
DEP. COMPRAS Y CONTRATACIONES
Reply Reference
FERRETERIA Y FABRICA DE BLOCKS HERMANOS 3C 3P, SRL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
27,951 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
08/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Sancez # 3 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2285947 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
27,951.00
0.00
0.00
0.00
27,951.00
27,951.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
Machetes
5
UD
475
475
2,375.00
0.00
0.00
0.00
2,375.00
2,375.00
2
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
Palas cuadrada
6
UD
735
735
4,410.00
0.00
0.00
0.00
4,410.00
4,410.00
3
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
Palas de corte
3
UD
735
735
2,205.00
0.00
0.00
0.00
2,205.00
2,205.00
4
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de protección
50
UD
105
105
5,250.00
0.00
0.00
0.00
5,250.00
5,250.00
5
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
Botas de seguridad blancas
2
UD
735
735
1,470.00
0.00
0.00
0.00
1,470.00
1,470.00
6
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
Botas de seguridad negras40
2
UD
735
735
1,470.00
0.00
0.00
0.00
1,470.00
1,470.00
7
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
Botas de seguridad negras 41
2
UD
735
735
1,470.00
0.00
0.00
0.00
1,470.00
1,470.00
8
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
Botas de seguridad negras 42
2
UD
735
735
1,470.00
0.00
0.00
0.00
1,470.00
1,470.00
9
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
Botas de seguridad negras 43
2
UD
735
735
1,470.00
0.00
0.00
0.00
1,470.00
1,470.00
10
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
Botas de seguridad negras 44
2
UD
735
735
1,470.00
0.00
0.00
0.00
1,470.00
1,470.00
11
40141613 - Válvulas de co
(...)
40141613 - Válvulas de compuerta
2.3.9.8.02
cheque 1/2
1
UD
475
475
475.00
0.00
0.00
0.00
475.00
475.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
escobas plasticas
15
UD
240
240
3,600.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
3,600.00
13
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
toallas microfibras
12
UD
68
68
816.00
0.00
0.00
0.00
816.00
816.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/5/2026_7_29 p.m..Pdf
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orden de compras ferretería firmado.pdf
orden de compras ferretería firmado.pdf
Download
DGI Cabrera.pdf
DGI Cabrera.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,951.00
DOP
Budget Appropriation Value
27,951.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
9,666.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
8,990.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
8,820.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
475.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
27,951.00
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
27,951.00
DOP
Aprobado
9- CUOTA A COMPROMETER EQUIPO DE LIMPIESA CABRERA.pdf