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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1094701
Contract reference
MICM-2026-00090
Contract description:
Adquisición de Productos para el Mantenimiento de las Torres de Enfriamiento del MICM
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/05/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MICM-DAF-CD-2026-0031
Request Title
Adquisición de Productos para el Mantenimiento de las Torres de Enfriamiento del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y el Sistema de Gestión Am
Description
Adquisición de Productos para el Mantenimiento de las Torres de Enfriamiento del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y el Sistema de Gestión Ambiental. Relacionado con proceso de referencia MICM-DAF-CD-2026-0010, declarado Desierto.
Business Operation
Departamento de Mantenimiento
Reply Reference
Productos Quimicos Industriales, PQI_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
227,973.05 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/05/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/12/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
TORRE MICM, Av. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana. 10121 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2286129 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
193,197.50
0.00
34,775.55
0.00
228,250.00
227,973.05
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47101610 - Compuestos par
(...)
47101610 - Compuestos para suavizar el agua
2.3.7.2.07
Dispersante Químico
50
GAL
2,245
1,913.8
95,690.00
0.00
18
17,224.20
0.00
112,250.00
112,914.20
2
47101610 - Compuestos par
(...)
47101610 - Compuestos para suavizar el agua
2.3.7.2.07
Microbicida Biodegradable
20
GAL
2,800
2,387.65
47,753.00
0.00
18
8,595.54
0.00
56,000.00
56,348.54
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro / Bromo
50
LB
1,200
995.09
49,754.50
0.00
18
8,955.81
0.00
60,000.00
58,710.31
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
1.Requerimiento DM-002-26.pdf
1.Requerimiento DM-002-26.pdf
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2.Base de la Contratación.pdf
2.Base de la Contratación.pdf
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3.Solicitud de Compra.pdf
3.Solicitud de Compra.pdf
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5.Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf
5.Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf
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6.Certificación Existencia de fondos.pdf
6.Certificación Existencia de fondos.pdf
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9.Acto de Aprobación e Inicio.pdf
9.Acto de Aprobación e Inicio.pdf
Download
10.Acta de Apertura.pdf
10.Acta de Apertura.pdf
Download
11.Informe Pericial.pdf
11.Informe Pericial.pdf
Download
Acta de Adjudicación.pdf
Acta de Adjudicación.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/5/2026_5_38 p.m..Pdf
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14.Orden de Compra.pdf
14.Orden de Compra.pdf
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Certificado Disponibilidad Cuota Comprometer.pdf
Certificado Disponibilidad Cuota Comprometer.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
227,973.05
DOP
Budget Appropriation Value
227,973.05
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
58,710.31
DOP
58,710.31
DOP
View
2.3.7.2.07
169,262.74
DOP
169,262.74
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago a presentación de factura
227,973.05
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1778248085823Iy9nz
1
227,973.05
DOP
Aprobado
Link