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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1100556
Contract reference
PROINDUSTRIA-2026-00111
Contract description:
"ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE PROINDUSTRIA".
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2026-0058
Request Title
"ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE PROINDUSTRIA".
Description
"ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE PROINDUSTRIA".
Business Operation
SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN
Reply Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2026-0058_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
186,087.45 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Debido al cálculo del Sistema Electrónico del Portal Transaccional de está arrojando la diferencia de un centavo en el monto total del proceso.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2284689 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
157,701.24
0.00
28,386.21
0.00
186,087.46
186,087.45
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos 265-60-18
8
UD
12,473.31
10,570.6
84,564.80
0.00
18
15,221.66
0.00
99,786.48
99,786.46
2
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Baterías 15/12
6
UD
13,403.83
11,359.18
68,155.08
0.00
18
12,267.91
0.00
80,422.98
80,422.99
3
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BaterÍa 9/12
1
UD
5,878
4,981.36
4,981.36
0.00
18
896.64
0.00
5,878.00
5,878.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/4/2026_8_52 p.m..Pdf
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9. ACTA DE ADJUDICACIÓN DAF-CD-2026-0058_0001.pdf
9. ACTA DE ADJUDICACIÓN DAF-CD-2026-0058_0001.pdf
Download
10. CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2026-0058_0001.pdf
10. CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2026-0058_0001.pdf
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Órdenes_0055.pdf
Órdenes_0055.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
186,087.45
DOP
Budget Appropriation Value
186,087.46
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
86,300.99
DOP
----
View
2.3.5.3.01
99,786.46
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
186,087.45
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
121-2026
1
186,087.46
DOP
Aprobado
10. CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2026-0058_0001.pdf