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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1092579 
Contract referenceBiblioteca Nacional-2026-00043 
Contract description:Adquisición de lámparas y materiales ferreteros, para uso de esta institución. 
Goods 
Contract Start:
05/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Biblioteca Nacional-DAF-CM-2026-0015 
Adquisición de lámparas y materiales ferreteros, para uso de esta institución. 
Adquisición de lámparas y materiales ferreteros, para uso de esta institución. 
Div. Servicios Generales 
Dos-Garcia, SRL Proceso: Biblioteca Nacional-DA 
GoodsDominicana 
106,908 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2281942 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
90,600.000.0016,308.000.0063,200.00106,908.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Lámpara LED redonda 18 w (ver ficha técnica)300UD17024072,000.000.0072,0001812,960.000.0051,000.0084,960.00
    
3
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01Bombillos LED 50 w (ver ficha técnica)50UD20030015,000.000.0015,000182,700.000.0010,000.0017,700.00
    
9
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06Pintura color caoba con brillo 1GAL999.991,5001,500.000.001,50018270.000.00999.991,770.00
    
10
31211801 - Removedores de(...)
2.3.7.2.06Tiner (Botella)1UD300400400.000.004001872.000.00300.00472.00
    
11
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 2 pulgadas3UD166.67300900.000.0090018162.000.00500.011,062.00
    
12
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 3 pulgadas2UD200400800.000.0080018144.000.00400.00944.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
106,908.00 DOP
106,908.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01102,660.00  DOP
102,660.00  DOP
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2.3.7.2.062,242.00  DOP
2,242.00  DOP
View
2.3.6.3.042,006.00  DOP
2,006.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de lámparas y materiales ferreteros, para uso de esta institución.106,908.00  DOPMayo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1777378289982jyPXn1106,908.00  DOPLink