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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1087742 
Contract reference911-2026-00026 
Contract description:Adquisición de equipos fotográficos para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. 
Goods 
Contract Start:
21/04/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
911-DAF-CM-2026-0004 
Adquisición de equipos fotográficos para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. 
Adquisición de equipos fotográficos para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
911-DAF-CM-2026-0004 
GoodsDominicana 
390,232.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/04/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2272070 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
330,705.760.0059,527.040.00283,100.00390,232.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
45121603 - Lentes para cá(...)
2.6.2.3.01Lente 70/200 version II.1UD104,548114,152.54114,152.540.001820,547.460.00104,548.00134,700.00
    
3
45121603 - Lentes para cá(...)
2.6.2.3.01Lente 16-35 mm version II.1UD104,743109,728.81109,728.810.001819,751.190.00104,743.00129,480.00
    
4
45121601 - Flashes o ilum(...)
2.3.9.8.02Flash para cámara. 2UD18,76225,881.3651,762.720.00189,317.290.0037,524.0061,080.01
    
5
26111704 - Cargadores de (...)
2.3.9.6.01Cargador de baterías.2UD3,3636,945.7613,891.520.00182,500.470.006,726.0016,391.99
    
6
26111722 - Adaptador de b(...)
2.3.9.8.02Adaptador de batería para cámara de video.3UD7,1986,525.4219,576.260.00183,523.730.0021,594.0023,099.99
    
7
26111722 - Adaptador de b(...)
2.3.9.8.02Adaptador de batería para cámara de fotografía.3UD2,6557,197.9721,593.910.00183,886.900.007,965.0025,480.81
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
390,232.80 DOP
380,566.81 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.02109,660.81  DOP
109,660.81  DOP
View
2.6.2.3.01264,180.00  DOP
264,180.00  DOP
View
2.3.9.6.0116,391.99  DOP
6,726.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de equipos fotográficos para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.380,566.81  DOPAbril2026
2  o Monto del pago Mes del pago Año del pago 1 Adquisición de equipos fotográficos para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.9,665.99  DOPMayo2027
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1776709965343R5Hrf1380,566.81  DOPLink